更新日:2015年11月01日
平成26年度は、第1次総合計画後期基本計画の最終年度でした。計画には44の施策があり、それぞれの施策ごとに「指標」を定めています。「指標」では、目標と実績を数値で示しているので、これを見ればまちづくりの進み具合(成果)が分かります(下表参照)。
今回、特に市民のみなさんと関わりが深い施策の「指標」を選んで、その状況をお知らせします。
第1次総合計画後期基本計画の体系(施策)別に普通会計分の決算額を集計しました。これらの表を見ると、「コミュニティ活動の推進」「子育て支援」「防災・危機管理体制の強化」など、まちづくりの目的別決算額が分かります。
- 指標で使われている「市民の割合」は、毎年実施している市民アンケート(市内在住の18歳以上の2,000人を無作為に抽出)によるものです。目標値は、第1次総合計画後期基本計画作成時の現状値を基準に設定しています。
- 決算額は1万円未満を省略
- 全施策の指標、分析結果などの詳細は、下記関連ファイルで確認を
行財政 71億6,088万円
行政の活動が円滑・効率的に実施できるように、行政サービスの充実、組織・人事の改革、財政基盤の強化など、さまざまな事業に取り組みました。
施策名 |
まちづくり指標 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|
市民のための行政サービスの充実 |
市役所の対応がよいと感じた市民の割合 |
目標値 |
23.5% |
24.7% |
26.0% |
実績値 |
15.2% |
14.5% |
18.2% |
||
財政基盤の |
経常収支比率(注1) |
目標値 |
85.0%以下 |
85.0%以下 |
90.0%以下 |
実績値 |
85.9% |
86.7% |
88.9% |
(注1) 経常収支比率とは、市税や地方交付税などの経常的に入るお金に対する人件費や扶助費、公債費などの義務的な経費の占める割合のことです。この比率が低いほど、柔軟にお金を使うことができます
市民活動の推進 27億3,623万円
市民活動の推進分野では、市民活動が活発になるようにコミュニティ活動の推進、歴史文化の継承、生涯スポーツ活動の推進など、さまざまな事業に取り組みました。
施策名 |
まちづくり指標 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|
コミュニティ活動・市民活動の推進 |
最近1年間に市民活動やボランティア活動に参加したことがある市民の割合 |
目標値 |
42.6% |
44.3% |
46.0% |
実績値 |
36.2% |
39.3% |
39.0% |
||
歴史文化の |
重要な歴史遺産が適切に保存されていると感じる市民の割合 |
目標値 |
38.3% |
39.4% |
40.5% |
実績値 |
49.7% |
47.3% |
52.2% |
子育て環境の充実 68億6,037万円
子育てがしやすくなるように、子育て支援、青少年の健全育成、信頼される学校運営の推進など、さまざまな事業に取り組みました。
施策名 |
まちづくり指標 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|
子育て支援 |
安心して子育てができると感じる市民の割合 |
目標値 |
49.6% |
50.8% |
52.0% |
実績値 |
66.7% |
56.8% |
63.5% |
||
青少年の |
将来の夢、目標を持っている中学生の割合 |
目標値 |
75.0% |
76.0% |
77.0% |
実績値 |
74.6% |
74.0% |
75.0% |
都市基盤の整備・産業の振興 38億8,302万円
都市基盤の整備・産業の振興分野では、道路などの都市基盤の適切な整備と産業の振興を目的に、道路網の整備、観光の振興、商工業の振興など、さまざまな事業に取り組みました。
施策名 |
まちづくり指標 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|
公共交通の |
公共交通機関で快適に移動できると感じる市民の |
目標値 |
26.4% |
27.4% |
28.5% |
実績値 |
24.6% |
18.4% |
22.5% |
||
商工業の振興 |
主に市内で買い物をする市民の割合 |
目標値 |
82.5% |
83.5% |
84.5% |
実績値 |
76.1% |
79.0% |
78.3% |
快適生活環境の充実 51億9,557万円
市民のみなさんが快適に生活できるように、ごみの適正処理とリサイクル、水の安定供給、汚水の適正処理、防災・危機管理体制の強化など、さまざまな事業に取り組みました。
施策名 |
まちづくり指標 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|
環境に |
地球環境に優しい生活を送っている市民の割合 |
目標値 |
86.0% |
87.0% |
88.0% |
実績値 |
84.0% |
85.4% |
87.1% |
||
防災・危機 |
自主防災組織の 設立割合 |
目標値 |
63.4% |
81.7% |
100.0% |
実績値 |
83.2% |
94.4% |
95.8% |
市民の健康づくり・福祉の向上 85億4,664万円
市民のみなさんの保健・福祉を向上させるために、健康づくりの推進、障がいのある人への支援、高齢者の生きがいづくり、経済的に支援が必要な人への生活支援など、さまざまな事業に取り組みました。
施策名 |
まちづくり指標 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|
健康づくりの |
元気と感じている市民の割合 |
目標値 |
66.8% |
68.4% |
70.0% |
実績値 |
62.0% |
58.3% |
61.0% |
||
高齢者の生きがいづくりの |
生きがいを持っている高齢者の割合 |
目標値 |
72.8% |
73.9% |
75.0% |
実績値 |
64.1% |
66.4% |
67.9% |
総合計画体系別決算額(普通会計)
第0部 行財政 71億6088万円
|
1章 効果的・効率的な行政経営の推進 |
50億3,183万円 |
|
1節 |
市民のための行政サービスの充実 |
49億2,902万円 |
|
2節 |
行政運営の効率化 |
4,626万円 |
|
3節 |
組織・人事の改革 |
4,116万円 |
|
4節 |
宗像広域圏の拡充 |
1,539万円 |
|
2章 効率的な財政運営の推進 |
6億7,830万円 |
||
1節 |
財政基盤の強化 |
6億7,830万円 |
|
9章 職員等人件費 |
14億5,075万円 |
||
1節 |
職員等人件費 |
14億5,075万円 |
|
(内、議員人件費) |
1億8,680万円 |
||
第1部
市民活動の推進 27億3623万円
|
1章 協働のための基盤づくり |
9億8,151万円 |
|
1節 |
コミュニティ活動・市民活動の推進 |
8億1,665万円 |
|
2節 |
市民との情報の共有 |
9,236万円 |
|
3節 |
人権尊重・男女共同参画の推進 |
7,250万円 |
|
2章 生涯学習の推進 |
2億9,347万円 |
||
1節 |
多様な学習機会の創出 |
1億5万円 |
|
2節 |
生涯スポーツ活動の推進 |
1億9,342万円 |
|
3章 文化の創造 |
10億2,967万円 |
||
1節 |
歴史文化の継承 |
2億9,484万円 |
|
2節 |
市民文化の創造 |
7億3,483万円 |
|
9章 職員等人件費 |
4億3,158万円 |
||
1節 |
職員人件費 |
4億3,158万円 |
|
第2部
子育て環境の充実 68億6037万円 |
1章 子どもを安心して生み育てられる 施策の充実 |
40億482万円 |
|
1節 |
子育て支援 |
40億482万円 |
|
2章 青少年の健全育成 |
1億5,867万円 |
||
1節 |
青少年の健全育成 |
1億5,867万円 |
|
3章 学校教育の充実 |
22億2,033万円 |
||
1節 |
信頼される学校運営の推進 |
22億2,033万円 |
|
9章 職員等人件費 |
4億7,655万円 |
||
1節 |
職員人件費 |
4億7,655万円 |
|
第3部
都市基盤の整備・ 産業の振興 38億8302万円
|
1章 都市づくりの推進 |
2億4,624万円 |
|
1節 |
調和のとれた土地利用の推進 |
1,999万円 |
|
2節 |
良好な住宅都市の形成 |
2億2,625万円 |
|
2章 中心拠点の整備 |
264万円 |
||
1節 |
中心拠点の活性化 |
264万円 |
|
3章 交通施設等の整備 |
13億5,662万円 |
||
1節 |
道路ネットワークの充実 |
10億6,288万円 |
|
2節 |
公共交通の利便性の向上 |
2億9,374万円 |
|
4章 ゆとりを生む産業の振興 |
16億5,433万円 |
||
1節 |
観光の振興 |
2億8,914万円 |
|
2節 |
農業の振興 |
4億6,865万円 |
|
3節 |
水産業の振興 |
6億3,586万円 |
|
4節 |
商工業の振興 |
2億6,068万円 |
|
9章 職員等人件費 |
6億2,319万円 |
||
1節 |
職員人件費 |
6億2,319万円 |
|
第4部
快適生活環境の充実 51億9557万円
|
1章 循環型社会の確立 |
22億5,477万円 |
|
1節 |
ごみ適正処理とリサイクル |
22億5,477万円 |
|
2章 生活環境の保護 |
7,646万円 |
||
1節 |
環境衛生の向上 |
7,646万円 |
|
3章 上下水道事業の確立 |
10億3,221万円 |
||
1節 |
水の安定供給 |
2億8,132万円 |
|
2節 |
汚水の適正処理 |
7億5,089万円 |
|
4章 自然との共生 |
4億1,823万円 |
||
1節 |
水辺の美しいまち |
1,469万円 |
|
2節 |
環境にやさしいまち |
4億354万円 |
|
5章 安心できる市民生活の確立 |
11億9,287万円 |
||
1節 |
防災・危機管理体制の強化 |
10億2,917万円 |
|
2節 |
防犯対策の強化 |
1,021万円 |
|
3節 |
交通安全対策の推進 |
1億3,157万円 |
|
4節 |
安心できる消費生活の実現 |
2,192万円 |
|
9章 職員等人件費 |
2億2,103万円 |
||
1節 |
職員人件費 |
2億2,103万円 |
|
第5部 市民の健康づくり・福祉の向上 85億4664万円
|
1章 保健福祉の基盤づくり |
9,846万円 |
|
1節 |
共生するまちづくりの推進 |
8,766万円 |
|
2節 |
地域保健福祉活動の推進 |
1,080万円 |
|
2章 保健・医療の充実 |
3億8,598万円 |
||
1節 |
健康づくりの推進 |
3億5,777万円 |
|
2節 |
地域医療・救急医療の推進 |
2,821万円 |
|
3章 高齢者福祉の充実 |
1億9,766万円 |
||
1節 |
高齢者の生きがいづくりの推進 |
1億5,913万円 |
|
2節 |
高齢者福祉サービスの充実 |
3,853万円 |
|
4章 障害者福祉の充実 |
18億84万円 |
||
1節 |
障害者の地域生活の向上 |
18億84万円 |
|
5章 社会保障制度の健全運営 |
56億5,762万円 |
||
1節 |
介護保険の健全運営 |
9億8,481万円 |
|
2節 |
国保・後期高齢者医療保険の健全運営 |
19億4,229万円 |
|
3節 |
生活支援の充実 |
27億3,052万円 |
|
9章 職員等人件費 |
4億608万円 |
||
1節 |
職員人件費 |
4億608万円 |
|
合計 |
343億8,271万円 |
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