更新日:2014年11月01日
総合計画後期基本計画には44の施策があり、それぞれの施策ごとに「指標」を定めています。「指標」では、目標と実績を数値で示しているので、これを見ればまちづくりの進み具合(成果)が分かります(下表参照)。
今回、特に市民のみなさんと関わりが深い施策の「指標」を選んで、その状況をお知らせします。
また、市の総合計画後期基本計画の体系(施策)別に、平成25年度の一般会計分の決算額を集計しました。これらの表を見ると、「コミュニティ活動・市民活動の推進」「子育て支援」「防災・危機管理体制の強化」などのまちづくりの目的別決算額が分かります。
注:指標で使われている「市民の割合」は、毎年実施している市民アンケート(市在住の18歳以上の2,000人を無作為に抽出)によるものです。目標値は、第1次宗像市総合計画(後期基本計画)作成時の現状値を基準に設定しています
注:決算額は、1万円未満を省略しています
注:全施策の指標、分析結果などの詳細は、「平成25年度行政評価結果」(関連リンク)で確認を
行財政
75億9,589万円
行政の活動が円滑・効率的に実施できるように、組織・人事の改革、財政基盤の強化などに取り組んでいます。
施策名 | まちづくり指標 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民のための 行政サービスの充実 |
市役所の対応がよい と感じた市民の割合 |
目標値 | 22.2% | 23.5% | 24.7% |
実績値 | 14.4% | 15.2% | 14.5% | ||
財政基盤の強化 | 経常収支比率 (注1) | 目標値 | 85.0%以下 | 85.0%以下 | 85.0%以下 |
実績値 | 84.3% | 85.9% | 86.7% |
注1 経常収支比率とは、市税や地方交付税などの経常的に入るお金に対 する人件費や扶助費、公債費などの義務的な経費の占める割合のことです。この比率が低いほど、柔軟にお金を使うことができます
市民活動の推進
27億2,399万円
市民活動が活発になるようにコミュニティ活動の推進、市民との情報の共有、歴史文化の継承などに取り組んでいます。
施策名 | まちづくり指標 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティ活動・市民活動の推進 | 最近1年間に市民活動やボランティア活動 に参加したことがある市民の割合 |
目標値 | 40.9% | 42.6% | 44.3% |
実績値 | 43.6% | 36.2% | 39.3% | ||
市民文化の創造 | 最近1年間に文化活動を行ったことのある 市民の割合 |
目標値 | 37.6% | 39.0% | 40.5% |
実績値 | 36.2% | 29.9% | 29.3% |
子育て環境の充実
66億6,962万円
子育てがしやすくなるように、子育て支援、青少年の健全育成、信頼される学校運営の推進などに取り組んでいます。
施策名 | まちづくり指標 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
---|---|---|---|---|---|
子育て支援 | 子どもが元気に育っていると感じる市民の割合 | 目標値 | 91.6% | 92.7% | 93.9% |
実績値 | 95.1% | 97.8% | 96.4% | ||
信頼される 学校運営の推進 |
学校生活を楽しく送っている児童・生徒の割合 | 目標値 | 92.0% | 93.0% | 94.0% |
実績値 | 87.6% | 88.7% | 88.4% |
都市基盤の整備・産業の振興
41億739万円
道路などの都市基盤の適切な整備と産業の振興を目的に、道路網の整備、観光の振興、商工業の振興などに取り組んでいます。
施策名 | まちづくり指標 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
---|---|---|---|---|---|
良好な住宅都市の形成 | まちなみが整っていると思う市民の割合 | 目標値 | 24.5% | 25.5% | 26.5% |
実績値 | 24.3% | 22.4% | 18.5% | ||
商工業の振興 | 主に市内で買い物をする市民の割合 | 目標値 | 81.6% | 82.5% | 83.5% |
実績値 | 80.6% | 76.1% | 79.0% |
快適生活環境の充実
57億5,479万円
市民のみなさんが快適に生活できるように、環境衛生の向上、水の安定供給、防災・危機管理体制の強化などに取り組んでいます。
施策名 | まちづくり指標 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
---|---|---|---|---|---|
水辺の美しいまち | 河川や海岸にごみがなく、 きれいだと感じる市民の割合 |
目標値 | 15.5% | 17.1% | 18.8% |
実績値 | 16.5% | 19.9% | 16.3% | ||
防災・危機管理体制の 強化 |
災害への備えをしている市民の割合 | 目標値 | 25.1% | 26.8% | 28.4% |
実績値 | 22.7% | 21.7% | 20.7% |
市民の健康づくり・福祉の向上
76億4,210万円
市民のみなさんの保健・福祉を向上させるために、健康づくりの推進、障がいのある人への支援、高齢者の生きがいづくり、経済的に支援が必要な人への生活支援などに取り組んでいます。
施策名 | まちづくり指標 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
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健康づくりの 推進 |
日ごろから健康づくりに取り組んでいる 市民の割合 |
目標値 | 70.0% | 71.2% | 72.3% |
実績値 | 67.9% | 67.3% | 62.3% | ||
地域医療・ 救急医療の推進 |
医療体制が整っていると思う 市民の割合 |
目標値 | 45.4% | 46.6% | 47.8% |
実績値 | 49.2% | 50.7% | 45.7% |
総合計画体系別決算額(一般会計)
第0部 行財政 75億9,589万円 |
1章 効果的・効率的な行政経営の推進 | 50億6,825万円 | |
---|---|---|---|
1節 | 市民のための行政サービスの充実 | 49億7,010万円 | |
2節 | 行政運営の効率化 | 4,123万円 | |
3節 | 組織・人事の改革 | 4,084万円 | |
4節 | 宗像広域圏の拡充 | 1,608万円 | |
2章 効率的な財政運営の推進 | 11億1,641万円 | ||
1節 | 財政基盤の強化 | 11億1,641万円 | |
9章 職員等人件費 | 14億1,123万円 | ||
1節 | 職員等人件費 | 14億1,123万円 | |
(うち、議員人件費) | 1億9,049万円 | ||
第1部 市民活動の 推進 27億2,399万円 |
1章 協働のための基盤づくり | 9億4,624万円 | |
1節 | コミュニティ活動・市民活動の推進 | 8億1,863万円 | |
2節 | 市民との情報の共有 | 9,152万円 | |
3節 | 人権尊重・男女共同参画の推進 | 3,609万円 | |
2章 生涯学習の推進 | 3億6,923万円 | ||
1節 | 多様な学習機会の創出 | 1億1,781万円 | |
2節 | 生涯スポーツ活動の推進 | 2億5,142万円 | |
3章 文化の創造 | 9億8,818万円 | ||
1節 | 歴史文化の継承 | 5億5,150万円 | |
2節 | 市民文化の創造 | 4億3,668万円 | |
9章 職員人件費 | 4億2,034万円 | ||
1節 | 職員人件費 | 4億2,034万円 | |
第2部 子育て環境の 充実 66億6,962万円 |
1章 子どもを安心して生み育てられる 施策の充実 |
37億3,775万円 | |
1節 | 子育て支援 | 37億3,775万円 | |
2章 青少年の健全育成 | 1億8,524万円 | ||
1節 | 青少年の健全育成 | 1億8,524万円 | |
3章 学校教育の充実 | 22億9,754万円 | ||
1節 | 信頼される学校運営の推進 | 22億9,754万円 | |
9章 職員人件費 | 4億4,909万円 | ||
1節 | 職員人件費 | 4億4,909万円 | |
第3部 都市基盤の 整備・産業の 振興 41億739万円 |
1章 都市づくりの推進 | 1億9590万円 | |
1節 | 調和のとれた土地利用の推進 | 2,219万円 | |
2節 | 良好な住宅都市の形成 | 1億7,371万円 | |
2章 中心拠点の整備 | 1,715万円 | ||
1節 | 中心拠点の活性化 | 1,715万円 | |
3章 交通施設等の整備 | 14億7,716万円 | ||
1節 | 道路ネットワークの充実 | 12億5,501万円 | |
2節 | 公共交通機関の利便性の向上 | 2億2,215万円 | |
4章 ゆとりを生む産業の振興 | 17億9,893万円 | ||
1節 | 観光の振興 | 4億9,925万円 | |
2節 | 農業の振興 | 4億2,957万円 | |
3節 | 水産業の振興 | 5億8,064万円 | |
4節 | 商工業の振興 | 2億8,947万円 | |
9章 職員人件費 | 6億1,825万円 | ||
1節 | 職員人件費 | 6億1,825万円 | |
第4部 快適生活環境 の充実 57億5,479万円 |
1章 循環型社会の確立 | 21億9,790万円 | |
1節 | ごみ適正処理とリサイクル | 21億9,790万円 | |
2章 生活環境の保護 | 6億2,828万円 | ||
1節 | 環境衛生の向上 | 6億2,828万円 | |
3章 上下水道事業の確立 | 10億4,442万円 | ||
1節 | 水の安定供給 | 2億6,008万円 | |
2節 | 汚水の適正処理 | 7億8,434万円 | |
4章 自然との共生 | 3億8,375万円 | ||
1節 | 水辺の美しいまち | 1,455万円 | |
2節 | 環境にやさしいまち | 3億6,920万円 | |
5章 安心できる市民生活の確立 | 12億7,306万円 | ||
1節 | 防災・危機管理体制の強化 | 11億9,393万円 | |
2節 | 防犯対策の強化 | 678万円 | |
3節 | 交通安全対策の推進 | 5,033万円 | |
4節 | 安心できる消費生活の実現 | 2,202万円 | |
9章 職員人件費 | 2億2,738万円 | ||
1節 | 職員人件費 | 2億2,738万円 | |
第5部 市民の 健康づくり・福祉 の向上 76億4,210万円 |
1章 保健福祉の基盤づくり | 7,782万円 | |
1節 | 共生するまちづくりの推進 | 6,677万円 | |
2節 | 地域保健福祉活動の推進 | 1,105万円 | |
2章 保健・医療の充実 | 3億7,790万円 | ||
1節 | 健康づくりの推進 | 3億3,136万円 | |
2節 | 地域医療・救急医療の推進 | 4,654万円 | |
3章 高齢者福祉の充実 | 1億8,505万円 | ||
1節 | 高齢者の生きがいづくりの推進 | 1億5,419万円 | |
2節 | 高齢者福祉サービスの充実 | 3,086万円 | |
4章 障害者福祉の充実 | 16億1,372万円 | ||
1節 | 障害者の地域生活の向上 | 16億1,372万円 | |
5章 社会保障制度の健全運営 | 49億7,237万円 | ||
1節 | 介護保険の健全運営 | 9億4,817万円 | |
2節 | 国保・後期高齢者医療保険の健全運営 | 18億4,381万円 | |
3節 | 生活支援の充実 | 21億8,039万円 | |
9章 職員人件費 | 4億1,524万円 | ||
1節 | 職員人件費 | 4億1,524万円 | |
合計 | 344億9,378万円 |
注:部、章、節(施策)ごとに1万円未満を四捨五入しています
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