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平成26年度 まちづくりの目的別決算額と成果

更新日:2015年11月01日

 平成26年度は、第1次総合計画後期基本計画の最終年度でした。計画には44の施策があり、それぞれの施策ごとに「指標」を定めています。「指標」では、目標と実績を数値で示しているので、これを見ればまちづくりの進み具合(成果)が分かります(下表参照)。

 今回、特に市民のみなさんと関わりが深い施策の「指標」を選んで、その状況をお知らせします。

 第1次総合計画後期基本計画の体系(施策)別に普通会計分の決算額を集計しました。これらの表を見ると、「コミュニティ活動の推進」「子育て支援」「防災・危機管理体制の強化」など、まちづくりの目的別決算額が分かります。

  • 指標で使われている「市民の割合」は、毎年実施している市民アンケート(市内在住の18歳以上の2,000人を無作為に抽出)によるものです。目標値は、第1次総合計画後期基本計画作成時の現状値を基準に設定しています。
  • 決算額は1万円未満を省略
  • 全施策の指標、分析結果などの詳細は、下記関連ファイルで確認を

行財政 71億6,088万円

 行政の活動が円滑・効率的に実施できるように、行政サービスの充実、組織・人事の改革、財政基盤の強化など、さまざまな事業に取り組みました。

施策名

まちづくり指標

24年度

25年度

26年度

市民のための行政サービスの充実

市役所の対応がよいと感じた市民の割合

目標値

23.5%

24.7%

26.0%

実績値

15.2%

14.5%

18.2%

財政基盤の
強化

経常収支比率(注1)

目標値

85.0%以下

85.0%以下

90.0%以下

実績値

85.9%

86.7%

88.9%

 

(注1) 経常収支比率とは、市税や地方交付税などの経常的に入るお金に対する人件費や扶助費、公債費などの義務的な経費の占める割合のことです。この比率が低いほど、柔軟にお金を使うことができます

 

市民活動の推進 27億3,623万円

 市民活動の推進分野では、市民活動が活発になるようにコミュニティ活動の推進、歴史文化の継承、生涯スポーツ活動の推進など、さまざまな事業に取り組みました。

施策名

まちづくり指標

24年度

25年度

26年度

コミュニティ活動・市民活動の推進

最近1年間に市民活動やボランティア活動に参加したことがある市民の割合

目標値

42.6%

44.3%

46.0%

実績値

36.2%

39.3%

39.0%

歴史文化の
継承

重要な歴史遺産が適切に保存されていると感じる市民の割合

目標値

38.3%

39.4%

40.5%

実績値

49.7%

47.3%

52.2%

 

 

子育て環境の充実 68億6,037万円

 子育てがしやすくなるように、子育て支援、青少年の健全育成、信頼される学校運営の推進など、さまざまな事業に取り組みました。

施策名

まちづくり指標

24年度

25年度

26年度

子育て支援

安心して子育てができると感じる市民の割合

目標値

49.6%

50.8%

52.0%

実績値

66.7%

56.8%

63.5%

青少年の
健全育成

将来の夢、目標を持っている中学生の割合

目標値

75.0%

76.0%

77.0%

実績値

74.6%

74.0%

75.0%

 

 

都市基盤の整備・産業の振興 38億8,302万円

 都市基盤の整備・産業の振興分野では、道路などの都市基盤の適切な整備と産業の振興を目的に、道路網の整備、観光の振興、商工業の振興など、さまざまな事業に取り組みました。

施策名

まちづくり指標

24年度

25年度

26年度

公共交通の
利便性の向上

公共交通機関で快適に移動できると感じる市民の
割合

目標値

26.4%

27.4%

28.5%

実績値

24.6%

18.4%

22.5%

商工業の振興

主に市内で買い物をする市民の割合

目標値

82.5%

83.5%

84.5%

実績値

76.1%

79.0%

78.3%

 

快適生活環境の充実 51億9,557万円

 市民のみなさんが快適に生活できるように、ごみの適正処理とリサイクル、水の安定供給、汚水の適正処理、防災・危機管理体制の強化など、さまざまな事業に取り組みました。

施策名

まちづくり指標

24年度

25年度

26年度

環境に
やさしいまち

地球環境に優しい生活を送っている市民の割合

目標値

86.0%

87.0%

88.0%

実績値

84.0%

85.4%

87.1%

防災・危機
管理体制の強化

自主防災組織の

設立割合

目標値

63.4%

81.7%

100.0%

実績値

83.2%

94.4%

95.8%

 

 

市民の健康づくり・福祉の向上 85億4,664万円

 市民のみなさんの保健・福祉を向上させるために、健康づくりの推進、障がいのある人への支援、高齢者の生きがいづくり、経済的に支援が必要な人への生活支援など、さまざまな事業に取り組みました。

施策名

まちづくり指標

24年度

25年度

26年度

健康づくりの
推進

元気と感じている市民の割合

目標値

66.8%

68.4%

70.0%

実績値

62.0%

58.3%

61.0%

高齢者の生きがいづくりの
推進

生きがいを持っている高齢者の割合

目標値

72.8%

73.9%

75.0%

実績値

64.1%

66.4%

67.9%

 

 

 

総合計画体系別決算額(普通会計)

第0部

行財政

71億6088万円

 

1章 効果的・効率的な行政経営の推進

50億3,183万円

1節

市民のための行政サービスの充実

49億2,902万円

2節

行政運営の効率化

4,626万円

3節

組織・人事の改革

4,116万円

4節

宗像広域圏の拡充

1,539万円

2章 効率的な財政運営の推進

6億7,830万円

1節

財政基盤の強化

6億7,830万円

9章 職員等人件費

14億5,075万円

1節

職員等人件費

14億5,075万円

(内、議員人件費)

1億8,680万円

 第1部

 

市民活動の推進

27億3623万円

 

1章 協働のための基盤づくり

9億8,151万円

1節

コミュニティ活動・市民活動の推進

8億1,665万円

2節

市民との情報の共有

9,236万円

3節

人権尊重・男女共同参画の推進

7,250万円

2章 生涯学習の推進

2億9,347万円

1節

多様な学習機会の創出

1億5万円

2節

生涯スポーツ活動の推進

1億9,342万円

3章 文化の創造

10億2,967万円

1節

歴史文化の継承

2億9,484万円

2節

市民文化の創造

7億3,483万円

9章 職員等人件費

4億3,158万円

1節

職員人件費

4億3,158万円

 第2部

 

子育て環境の充実

68億6037万円

1章 子どもを安心して生み育てられる

   施策の充実

40億482万円

1節

子育て支援

40億482万円

2章 青少年の健全育成

1億5,867万円

1節

青少年の健全育成

1億5,867万円

3章 学校教育の充実

22億2,033万円

1節

信頼される学校運営の推進

22億2,033万円

9章 職員等人件費

4億7,655万円

1節

職員人件費

4億7,655万円

第3部

 

都市基盤の整備・ 産業の振興

38億8302万円

 

1章 都市づくりの推進

2億4,624万円

1節

調和のとれた土地利用の推進

1,999万円

2節

良好な住宅都市の形成

2億2,625万円

2章 中心拠点の整備

264万円

1節

中心拠点の活性化

264万円

3章 交通施設等の整備

13億5,662万円

1節

道路ネットワークの充実

10億6,288万円

2節

公共交通の利便性の向上

2億9,374万円

4章 ゆとりを生む産業の振興

16億5,433万円

1節

観光の振興

2億8,914万円

2節

農業の振興

4億6,865万円

3節

水産業の振興

6億3,586万円

4節

商工業の振興

2億6,068万円

9章 職員等人件費

6億2,319万円

1節

職員人件費

6億2,319万円

 第4部

 

快適生活環境の充実

51億9557万円

 

1章 循環型社会の確立

22億5,477万円

1節

ごみ適正処理とリサイクル

22億5,477万円

2章 生活環境の保護

7,646万円

1節

環境衛生の向上

7,646万円

3章 上下水道事業の確立

10億3,221万円

1節

水の安定供給

2億8,132万円

2節

汚水の適正処理

7億5,089万円

4章 自然との共生

4億1,823万円

1節

水辺の美しいまち

1,469万円

2節

環境にやさしいまち

4億354万円

5章 安心できる市民生活の確立

11億9,287万円

1節

防災・危機管理体制の強化

10億2,917万円

2節

防犯対策の強化

1,021万円

3節

交通安全対策の推進

1億3,157万円

4節

安心できる消費生活の実現

2,192万円

9章 職員等人件費

2億2,103万円

1節

職員人件費

2億2,103万円

 第5部

市民の健康づくり・福祉の向上

85億4664万円

 

1章 保健福祉の基盤づくり

9,846万円

1節

共生するまちづくりの推進

8,766万円

2節

地域保健福祉活動の推進

1,080万円

2章 保健・医療の充実

3億8,598万円

1節

健康づくりの推進

3億5,777万円

2節

地域医療・救急医療の推進

2,821万円

3章 高齢者福祉の充実

1億9,766万円

1節

高齢者の生きがいづくりの推進

1億5,913万円

2節

高齢者福祉サービスの充実

3,853万円

4章 障害者福祉の充実

18億84万円

1節

障害者の地域生活の向上

18億84万円

5章 社会保障制度の健全運営

56億5,762万円

1節

介護保険の健全運営

9億8,481万円

2節

国保・後期高齢者医療保険の健全運営

19億4,229万円

3節

生活支援の充実

27億3,052万円

9章 職員等人件費

4億608万円

1節

職員人件費

4億608万円

合計

343億8,271万円

このページに関する問い合わせ先

経営企画部 経営企画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1192
ファクス番号:0940-37-1242

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