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平成25年度 まちづくりの目的別決算額と成果

更新日:2014年11月01日

総合計画後期基本計画には44の施策があり、それぞれの施策ごとに「指標」を定めています。「指標」では、目標と実績を数値で示しているので、これを見ればまちづくりの進み具合(成果)が分かります(下表参照)。

今回、特に市民のみなさんと関わりが深い施策の「指標」を選んで、その状況をお知らせします。

また、市の総合計画後期基本計画の体系(施策)別に、平成25年度の一般会計分の決算額を集計しました。これらの表を見ると、「コミュニティ活動・市民活動の推進」「子育て支援」「防災・危機管理体制の強化」などのまちづくりの目的別決算額が分かります。

注:指標で使われている「市民の割合」は、毎年実施している市民アンケート(市在住の18歳以上の2,000人を無作為に抽出)によるものです。目標値は、第1次宗像市総合計画(後期基本計画)作成時の現状値を基準に設定しています

注:決算額は、1万円未満を省略しています

注:全施策の指標、分析結果などの詳細は、「平成25年度行政評価結果」(関連リンク)で確認を

行財政

75億9,589万円

行政の活動が円滑・効率的に実施できるように、組織・人事の改革、財政基盤の強化などに取り組んでいます。

施策名まちづくり指標23年度24年度25年度
市民のための
行政サービスの充実
市役所の対応がよい
と感じた市民の割合
目標値 22.2% 23.5% 24.7%
実績値 14.4% 15.2% 14.5%
財政基盤の強化 経常収支比率 (注1) 目標値 85.0%以下 85.0%以下 85.0%以下
実績値 84.3% 85.9% 86.7%

注1 経常収支比率とは、市税や地方交付税などの経常的に入るお金に対 する人件費や扶助費、公債費などの義務的な経費の占める割合のことです。この比率が低いほど、柔軟にお金を使うことができます

 

市民活動の推進

27億2,399万円

市民活動が活発になるようにコミュニティ活動の推進、市民との情報の共有、歴史文化の継承などに取り組んでいます。

施策名まちづくり指標23年度24年度25年度
コミュニティ活動・市民活動の推進 最近1年間に市民活動やボランティア活動
に参加したことがある市民の割合
目標値 40.9% 42.6% 44.3%
実績値 43.6% 36.2% 39.3%
市民文化の創造 最近1年間に文化活動を行ったことのある
市民の割合
目標値 37.6% 39.0% 40.5%
実績値 36.2% 29.9% 29.3%

 

子育て環境の充実

66億6,962万円

子育てがしやすくなるように、子育て支援、青少年の健全育成、信頼される学校運営の推進などに取り組んでいます。

施策名まちづくり指標23年度24年度25年度
子育て支援 子どもが元気に育っていると感じる市民の割合 目標値 91.6% 92.7% 93.9%
実績値 95.1% 97.8% 96.4%
信頼される
学校運営の推進
学校生活を楽しく送っている児童・生徒の割合 目標値 92.0% 93.0% 94.0%
実績値 87.6% 88.7% 88.4%

 

都市基盤の整備・産業の振興

41億739万円

道路などの都市基盤の適切な整備と産業の振興を目的に、道路網の整備、観光の振興、商工業の振興などに取り組んでいます。

施策名まちづくり指標23年度24年度25年度
良好な住宅都市の形成 まちなみが整っていると思う市民の割合 目標値 24.5% 25.5% 26.5%
実績値 24.3% 22.4% 18.5%
商工業の振興 主に市内で買い物をする市民の割合 目標値 81.6% 82.5% 83.5%
実績値 80.6% 76.1% 79.0%

 

快適生活環境の充実

57億5,479万円

市民のみなさんが快適に生活できるように、環境衛生の向上、水の安定供給、防災・危機管理体制の強化などに取り組んでいます。

施策名まちづくり指標23年度24年度25年度
水辺の美しいまち 河川や海岸にごみがなく、
きれいだと感じる市民の割合
目標値 15.5% 17.1% 18.8%
実績値 16.5% 19.9% 16.3%
防災・危機管理体制の
強化
災害への備えをしている市民の割合 目標値 25.1% 26.8% 28.4%
実績値 22.7% 21.7% 20.7%

 

市民の健康づくり・福祉の向上

76億4,210万円

市民のみなさんの保健・福祉を向上させるために、健康づくりの推進、障がいのある人への支援、高齢者の生きがいづくり、経済的に支援が必要な人への生活支援などに取り組んでいます。

施策名まちづくり指標23年度24年度25年度
健康づくりの
推進
日ごろから健康づくりに取り組んでいる
市民の割合
目標値 70.0% 71.2% 72.3%
実績値 67.9% 67.3% 62.3%
地域医療・
救急医療の推進
医療体制が整っていると思う
市民の割合
目標値 45.4% 46.6% 47.8%
実績値 49.2% 50.7% 45.7%

 

総合計画体系別決算額(一般会計)

第0部 行財政
75億9,589万円
1章 効果的・効率的な行政経営の推進 50億6,825万円
1節 市民のための行政サービスの充実 49億7,010万円
2節 行政運営の効率化 4,123万円
3節 組織・人事の改革 4,084万円
4節 宗像広域圏の拡充 1,608万円
2章 効率的な財政運営の推進 11億1,641万円
1節 財政基盤の強化 11億1,641万円
9章 職員等人件費 14億1,123万円
1節 職員等人件費 14億1,123万円
(うち、議員人件費) 1億9,049万円
第1部 市民活動の
推進
27億2,399万円
1章 協働のための基盤づくり 9億4,624万円
1節 コミュニティ活動・市民活動の推進 8億1,863万円
2節 市民との情報の共有 9,152万円
3節 人権尊重・男女共同参画の推進 3,609万円
2章 生涯学習の推進 3億6,923万円
1節 多様な学習機会の創出 1億1,781万円
2節 生涯スポーツ活動の推進 2億5,142万円
3章 文化の創造 9億8,818万円
1節 歴史文化の継承 5億5,150万円
2節 市民文化の創造 4億3,668万円
9章 職員人件費 4億2,034万円
1節 職員人件費 4億2,034万円
第2部 子育て環境の
充実
66億6,962万円
1章 子どもを安心して生み育てられる
施策の充実
37億3,775万円
1節 子育て支援 37億3,775万円
2章 青少年の健全育成 1億8,524万円
1節 青少年の健全育成 1億8,524万円
3章 学校教育の充実 22億9,754万円
1節 信頼される学校運営の推進 22億9,754万円
9章 職員人件費 4億4,909万円
1節 職員人件費 4億4,909万円
第3部 都市基盤の
整備・産業の
振興
41億739万円
1章 都市づくりの推進 1億9590万円
1節 調和のとれた土地利用の推進 2,219万円
2節 良好な住宅都市の形成 1億7,371万円
2章 中心拠点の整備 1,715万円
1節 中心拠点の活性化 1,715万円
3章 交通施設等の整備 14億7,716万円
1節 道路ネットワークの充実 12億5,501万円
2節 公共交通機関の利便性の向上 2億2,215万円
4章 ゆとりを生む産業の振興 17億9,893万円
1節 観光の振興 4億9,925万円
2節 農業の振興 4億2,957万円
3節 水産業の振興 5億8,064万円
4節 商工業の振興 2億8,947万円
9章 職員人件費 6億1,825万円
1節 職員人件費 6億1,825万円
第4部 快適生活環境
の充実
57億5,479万円
1章 循環型社会の確立 21億9,790万円
1節 ごみ適正処理とリサイクル 21億9,790万円
2章 生活環境の保護 6億2,828万円
1節 環境衛生の向上 6億2,828万円
3章 上下水道事業の確立 10億4,442万円
1節 水の安定供給 2億6,008万円
2節 汚水の適正処理 7億8,434万円
4章 自然との共生 3億8,375万円
1節 水辺の美しいまち 1,455万円
2節 環境にやさしいまち 3億6,920万円
5章 安心できる市民生活の確立 12億7,306万円
1節 防災・危機管理体制の強化 11億9,393万円
2節 防犯対策の強化 678万円
3節 交通安全対策の推進 5,033万円
4節 安心できる消費生活の実現 2,202万円
9章 職員人件費 2億2,738万円
1節 職員人件費 2億2,738万円
第5部 市民の
健康づくり・福祉
の向上
76億4,210万円
1章 保健福祉の基盤づくり 7,782万円
1節 共生するまちづくりの推進 6,677万円
2節 地域保健福祉活動の推進 1,105万円
2章 保健・医療の充実 3億7,790万円
1節 健康づくりの推進 3億3,136万円
2節 地域医療・救急医療の推進 4,654万円
3章 高齢者福祉の充実 1億8,505万円
1節 高齢者の生きがいづくりの推進 1億5,419万円
2節 高齢者福祉サービスの充実 3,086万円
4章 障害者福祉の充実 16億1,372万円
1節 障害者の地域生活の向上 16億1,372万円
5章 社会保障制度の健全運営 49億7,237万円
1節 介護保険の健全運営 9億4,817万円
2節 国保・後期高齢者医療保険の健全運営 18億4,381万円
3節 生活支援の充実 21億8,039万円
9章 職員人件費 4億1,524万円
1節 職員人件費 4億1,524万円
合計 344億9,378万円

注:部、章、節(施策)ごとに1万円未満を四捨五入しています

このページに関する問い合わせ先

経営企画部 経営企画課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1192
ファクス番号:0940-37-1242

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